1. Zaangażuj się w działalność związaną z zakupioną technologią: aby potrącenia z elektroniki domowej mogły się kwalifikować z perspektywy IRS, musisz udowodnić, że zakupiony sprzęt to niezbędne do wykonania pracy, głównie do użytku służbowego i bezpośrednio związane z legalnym biznesem z odpowiednim dochód. Uruchomienie blogu bez reklam, który aktualizujesz raz w miesiącu, chwaląc Apple iPhone, nie będzie uzasadniał wyłączenia urządzenia z perspektywy IRS. Ale jeśli napiszesz dla niego aplikacje, prawdopodobnie znajdziesz się na czystej wodzie.
2. 51% dla firm: Pracujesz nad płatnym projektem, w którym musisz zainwestować w zewnętrzne dyski twarde do przechowywania pliki wideo i dźwiękowe… ale zdarza się, że używasz go również do przechowywania osobistej kolekcji Lady Gagi melodie. Upewnij się, że 51% tego dysku jest wykorzystywane do pracy dla prawidłowego odpisania. Nazywa się to zasadą 50%.
3. Odliczenie przez amortyzację: dla tych przedmiotów, które spełniają kryteria 50% powyżej, ale które mają duży potencjał do wykorzystania w osobistej przyjemności / aktywności (laptop, komórka telefony komórkowe, samochód służbowy itp.), najlepiej jest odpisać tylko część wartości amortyzacji, odejmując mniejszy, ale bezpieczniejszy procent kosztów rok.
4. Zachowaj ich wpływy i prowadź dziennik użytkowania! Najbezpieczniejszym sposobem udowodnienia ukochanej elektroniki użytkowej podwójnego zastosowania jest to, że IRS prowadzi szczegółowe dzienniki czasu przeznaczonego na użytek własny vs. okresy, w których urządzenie faktycznie zaczynało pracę. Utrzymywanie rachunków i tworzenie konta biznesowego dla elektroniki (i innych) zakupów związanych z biznesem dodatkowo oznacza, że masz na myśli biznes, gdy używasz swojego sprzętu do biznesu.
5. Połącz kropki: Kiedy mówimy połączyć kropki, mamy na myśli sprawdzenie, w jaki sposób wszystko, co wiąże się z twoją pracą, jest ze sobą powiązane. Kupiłeś laptopa i monitor zewnętrzny, ale później musiałeś także kupić niektóre kable USB i niektóre produkty do zarządzania kablami. Wszystkie te można by odliczyć, gdyby Twoja konfiguracja była używana do pracy. Szczególnie dotyczy to opłacania oprogramowania, aktualizacji oprogramowania i innych bieżących kosztów utrzymania maszyny.
6. Odłóż strefę pracy: Pracujemy w szczególności w małej przestrzeni w domu, przeznaczonej do pracy, utrzymując porządek w pracy. Wyznaczone miejsce do pracy ułatwia oddzielenie zadań roboczych od czasu osobistego ułatwiając dołączenie sprzętu biurowego, takiego jak krzesła i biurka do zadań, do wyposażenia technicznego odliczenie. Możesz również być w stanie odpisać część lub całość swojego biura domowego z czynszu / kredytu hipotecznego, w zależności od twojej sytuacji zatrudnienia.